手机知网 App
24小时专家级知识服务
打 开
行政学及国家行政管理
手机知网首页
文献检索
期刊
工具书
图书
我的知网
充值中心
事业单位内部审计体系建设策略研究
平潭综合实验区农业农村发展服务中心
|
郑成兰
开通知网号
内部审计作为事业单位内部管理体系的重要组成部分,在保障资金安全、提升管理效能和促进风险防控三个维度具有系统性作用。然而,当前事业单位内部审计体系存在诸多问题,如制度不完善、独立性不足、审计方法较为传统等。为此,事业单位应该正视这些问题,建立健全内部审计制度,加强内部审计的独立性和权威性,引入先进的审计技术和方法,加强内部审计成果的运用,以期为事业单位内部审计体系的优化提供参考。
机 构:
平潭综合实验区农业农村发展服务中心;
领 域:
行政学及国家行政管理;
审计;
关键词:
事业单位;
内部审计;
体系建设;
策略研究;
格 式:
PDF原版;EPUB自适应版
(需下载客户端)
0
0
开通会员更优惠,尊享更多权益
下载PDF版
手机阅读本文
下载APP 手机查看本文
中国乡镇企业会计
2025年09期
立即查看 >
相似文献
期刊
硕士
博士
会议
报纸
加载中
更多
暂无数据
图书推荐
更多
相关工具书
更多
搜 索